2024年6月至7月,集團(tuán)財(cái)務(wù)中心對(duì)集團(tuán)8家子公司開展財(cái)稅工作檢查。此次檢查重點(diǎn)圍繞資金使用流程、稅收申報(bào)繳納、內(nèi)部控制制度、銷售采購(gòu)流程等方面進(jìn)行,通過現(xiàn)場(chǎng)查看、實(shí)地檢查、核對(duì)賬目、調(diào)閱制度等方式,對(duì)子公司歷年財(cái)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行了全面細(xì)致檢查。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,檢查組及時(shí)給予現(xiàn)場(chǎng)反饋和針對(duì)性建議,并要求責(zé)任單位限時(shí)整改到位。
下一步,集團(tuán)財(cái)務(wù)中心將以此次檢查為契機(jī),舉一反三,認(rèn)真研判分析問題產(chǎn)生深層次原因,全面排查、堵塞財(cái)務(wù)管控漏洞,建立健全財(cái)稅工作長(zhǎng)效機(jī)制。(財(cái)務(wù)中心 許小曼)


