為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國資國企改革、加強國有資產(chǎn)監(jiān)管的系列重要指示精神,貫徹落實集團2025年度工作會議精神,服務(wù)“持續(xù)健康行穩(wěn)致遠”發(fā)展大局,根據(jù)集團2025年度審計工作安排,內(nèi)控審計部派出審計組,聚焦主責主業(yè),依法依規(guī)對東至升金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、東至安東大渡口投資有限公司、東至安東大華建筑材料有限公司、東至縣保安服務(wù)有限公司主要領(lǐng)導同志開展了任期經(jīng)濟責任審計。
本次經(jīng)濟責任審計工作堅持以“強監(jiān)督、防風險、促發(fā)展”為目標,以領(lǐng)導干部任職期間“三重一大”執(zhí)行情況、財務(wù)資金管理使用和經(jīng)濟風險防控情況、在經(jīng)濟活動中落實有關(guān)黨風廉政建設(shè)責任和遵守廉潔從政規(guī)定情況等為基礎(chǔ),聚焦國家方針政策與集團戰(zhàn)略執(zhí)行、重大經(jīng)營決策與風險防控、財務(wù)收支真實性與資產(chǎn)質(zhì)量、內(nèi)部管控與合規(guī)經(jīng)營四個方面。
為確保審計工作質(zhì)效,審計組多措并舉:一是強化統(tǒng)籌協(xié)同,加強與人力資源部、財務(wù)中心、招標采購部等部門的聯(lián)動,形成監(jiān)督合力;二是創(chuàng)新審計手段, 積極探索“大數(shù)據(jù)+審計”模式,提升審計覆蓋面和精準度;三是嚴守質(zhì)量生命線, 嚴格執(zhí)行審計準則和質(zhì)量控制辦法,確保審計結(jié)論經(jīng)得起檢驗;四是堅持客觀求實, 全面、客觀公正地評價領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任履行情況。
通過本次審計,揭示了經(jīng)營管理中存在的風險隱患和薄弱環(huán)節(jié),客觀評價了領(lǐng)導干部的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)濟責任。目前,已將審計發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議反饋至相關(guān)單位及個人,并將持續(xù)跟蹤整改落實,推動建立健全長效機制。
下一步,集團內(nèi)控審計部將持續(xù)圍繞中心、服務(wù)大局,不斷深化經(jīng)濟責任審計內(nèi)涵,前移監(jiān)督關(guān)口,強化結(jié)果運用,切實發(fā)揮審計“治已病、防未病”的建設(shè)性作用,為集團實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、防范化解重大風險、做強做優(yōu)做大國有資本提供堅實的審計保障。(內(nèi)控審計部 施璇)


